東營審計報告翻譯模板 審計報告英文版經典范例模板
日期:2023-03-11 12:39:36 / 人氣: 587 / 發(fā)布者:成都翻譯公司
年度的利潤表以及財務報表附注。notes.的會計估計。我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。audit.審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和和披露的審計證據(jù)。序,但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。審計報告英文經典樣本模板審計報告AUDITOR'S REPORT華夏會計師事務所有限公司(2010)No.242Huaxia Certified Public Accountants Co.,Ltd(2010) Audit No.242)迪朗建貿易(上海)有限公司:致Thomas Bennett Asia Co., Ltd:我們審計了所附德朗建貿易(上海)有限公司(以下簡稱貴公司)的財務報表,包括截至 2009 年 12 月 31 日的資產負債表。2009 年損益表和財務報表附注。我們審計了 To Thomas Bennett Asia Co., Ltd(“公司”)截至 2009 年 12 月 31 日的資產負債表,以及相關的2009年度合并利潤表,以及重要會計政策摘要和其他說明。一、管理層對財務報表的責任1.管理層對財務報表的責任按照企業(yè)的規(guī)定會計準則和“小企業(yè)會計準則” ystem” 編制財務報表是貴公司管理層的責任。
此類職責包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制,使財務報表不存在因舞弊或錯誤導致的重大錯報:(2)@ >選擇和應用適當?shù)臅嬚撸?3)作出合理的會計估計。管理層有責任按照《小企業(yè)會計準則》和《中國小企業(yè)會計準則》編制和公允列報這些財務報表企業(yè)。這一責任包括:(i) 設計、實施和維護與財務報表的編制和公允列報相關的內部控制東營審計報告翻譯模板,不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報;(ii) 選擇和應用適當?shù)臅嬚撸?(iii) 作出合理的會計估計。二、核數(shù)師的責任2.核數(shù)師的責任責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。
我們按照中國注冊會計師審計準則進行審計。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德,規(guī)劃和實施審計工作,以合理保證財務報表不存在重大錯報。我們的責任是根據(jù)我們的審計對這些財務報表發(fā)表意見。我們按照《注冊會計師審計準則》進行審計。這些標準要求我們遵守道德要求并計劃和執(zhí)行審計以獲取合理保證財務報表是否不存在重大錯報審計工作涉及實施審計程序以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。
所選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對因舞弊或錯報導致財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編制相關的內部控制,以設計適當?shù)膶徲嫵绦?,但目的不是對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選擇的會計政策的適當性和會計估計的合理性東營審計報告翻譯模板,以及評價財務報表的整體列報。審計涉及執(zhí)行程序以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,審計師會考慮與主體準備工作相關的內部控制
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